Ny anvisning stöder ordnandet av intern kontroll
Verktygslådan innehåller konkreta anvisningar för statsförvaltningen om förfarandena vid intern kontroll.
Finansministeriet har utarbetat ett omfattande paket med anvisningar till stöd för ordnandet av den interna kontrollen. Helheten består av
- en motiveringspromemoria som beskriver principer och förfaringssätt
- en handlingsmodell
- en uppdaterad utvärderingsram.
Anvisningarna har skräddarsytts för statsförvaltningen
I det producerade materialet kombineras statsförvaltningens verksamhetsmiljö och förvaltningens rättsprinciper med den allmänna referensramen för intern kontroll. Man beskriver den interna kontrollens uppgifter och ansvar med hänsyn till ämbetsverkens specifika strukturer.
”I innehållet har vi betonat sådana särskilda objekt inom den interna kontrollen som är typiska för aktörerna inom statsförvaltningen och konkreta förfaranden i anslutning till dem”, säger Terhi Sääskilahti, specialsakkunnig.
Helheten kompletterar de tidigare anvisningar som fokuserade på utvärderingen av den interna kontrollen. De nya anvisningarna hjälper med det konkreta ordnandet av den interna kontrollen. De ger en beskrivning av helheten som stöder verkställandet av lagstiftningen och en uppdaterad ram för bedömning av tillståndet med den interna kontrollen.
Paketet fungerar också som utbildnings- och introduktionsmaterial
Materialet kan utnyttjas av sakkunniga, ledningen och chefer som arbetar med ämbetsverkens interna kontroll och riskhantering samt av interna revisorer. Materialet fungerar som stöd inte bara för utvecklingen av ämbetsverkens egna anvisningar och praxis utan också som utbildnings- och introduktionsmaterial. Man publicerar dessutom en eOppiva-kurs om helheten för intern kontroll i december.
Mer information:
Terhi Sääskilahti, specialsakkunnig, tfn 0295 530 420, terhi.saaskilahti(at)gov.fi